Описание
Даты занятий в 2018 году на выбор: 14-18 мая, 20-24 августа, 19-23 ноября По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации Программа: 1. Задачи налогового планирования. 2. Бюджет расчётов по налогам и сборам на 2017 год. Налоговая отчётность. Порядок предоставления уточнённых налоговых деклараций. 3. Организация налогового учёта на предприятии. Учётная политика для целей налогообложения. 4. Налоговые риски. Классификация. Возможные способы снижения налоговых рисков. 5. Договорная политика организации в 2017 году. Оценка налоговой безопасности контрагента Влияние условий заключения хозяйственных договоров на налоговые платежи (использование условных единиц, системы скидок, штраф-ные санкции). Налоговые аспекты договоров поставки, аренды, возмездного оказания услуг, займа. Налоговые послед-ствия различных формы прекращения обязательств по договору: зачёт взаимных требований, уступка права требования долга, расчёты через третьих лиц. 6. Налог на прибыль. Особенности формирования налоговой базы. Порядок признания доходов от реализации това-ров, работ, услуг и имущественных прав. Порядок признания расходов по производству и реализации товаров, работ, услуг. Оценка стоимости материальных ресурсов. Амортизируемое имущество: оценка первоначальной стоимости, ус-тановление срока полезного использования, выбор метода начисления амортизации, применение амортизационной пре-мии и порядок её восстановления, расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов. Расходы на оплату труда. Прочие расходы по производству и реализации товаров, работ, услуг. Классификация расходов на прямые и кос-венные. Порядок признания внереализационных доходов и внереализационных расходов. Учёт убытков от продажи основных средств, земельных участков, при уступке права требования. Исправление ошибок в бухгалтерском и налого-вом учете. Особенности составления формы «Отчет о прибылях и убытках». Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 7. НДС. Сложные вопросы формирования налоговой базы и получения налоговых вычетов. Новое в требованиях по оформлению счетов-фактур, порядке ведения раздельного учёта по НДС. 8. Страховые взносы. Особенности формирования базы для начисления взносов в 2017 году. Тарифы взносов на обя-зательное социальное страхование. Контроль расчетов по взносам на обязательное социальное страхование. Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов. 9. Налог на имущество. Проблемные вопросы формирования налоговой базы. 10. Транспортный налог, земельный налог. Особенности расчётов с бюджетом. Разъяснения уполномоченных орга-нов. 11. Специальные налоговые режимы, изменения с 2017 года. 12. Практика применения Трудового кодекса РФ для бухгалтера. Заработная плата, премирование, материальное стимулирование. Компетенции Приобретение слушателями компетенций в области теории и практики организации и ведения налогового учёта на предприятии. Категории слушателей Программа рассчитана на специалистов, на которых возложены обязанности по ведению налогового учёта, планированию налоговых платежей (бухгалтер, гл. бухгалтер, финансовый директор, руководитель); лица, которые планируют заниматься вопросами налогового учёта.
Оплата
Уточните условия по оплате у исполнителя, но обычно возможны:
- Оплата по счету
- Наличные
- Карты: Visa, Mastercard, Мир
- Наложенный платеж
Доставка
Доставка в г. Санкт-Петербург, самовывоз 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, 6
Гарантия
Команда Тузлист размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.